إعداد تقارير تسجيلات ضرائب قيمة مضافة متعددة

تشرح هذه المقالة كيفية إعداد التقارير لتسجيلات ضريبة القيمة المضافة المتعددة (VAT) من كيان قانوني واحد. الوظيفة متاحة للبلدان أو المناطق التالية:

يقتصر نطاق التقارير على إنشاء التقارير التالية:

للحصول على نظرة عامة على الوظائف، اعرض جلسة TechTalk التالية اعتبارًا من 29 سبتمبر 2021: تقارير ضريبة القيمة المضافة للتسجيلات الضريبية المتعددة في كيان قانوني واحد.

المتطلبات الأساسية

قبل البدء، يجب تكوين المتطلبات الأساسية التالية:

تمكين الميزات في إدارة الميزات

  1. انتقل إلى مساحات العمل>إدارة الميزات.

  2. في قائمة الميزات، حدد الميزات التالية وقم بتمكينها:

    • إعداد ‏‫تقارير نظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي لتسجيلات ضريبة قيمة مضافة متعددة
    • إعداد تقارير قائمة مبيعات الاتحاد الأوروبي لتسجيلات ضريبة قيمة مضافة متعددة
    • نقل قائمة مبيعات الاتحاد الأوروبي على أساس الحركات الضريبية فقط
    • إقرار ضريبة المبيعات لعمليات تسجيل ضريبة القيمة المضافة المتعددة

ملاحظة

إذا كنت تقوم بالتحويل بين مستودعات في بلدان/مناطق مختلفة لديها تسجيل ضريبي، فيجب عليك أيضًا تمكين ميزة الضريبة في أمر النقل وتكوين خدمة حساب الضريبة للضريبة في التحويل طلبات. لمزيد من المعلومات، راجع دعم ميزة الضريبة لأوامر التحويل‬.

  1. انتقل إلى الضريبة>الإعداد>تكوين الضريبة>معلمات حساب الضريبة.
  2. في علامة التبويب عام، قم بتعيين تمكين خدمة الضريبة إلى نعم.
  3. في علامة التبويب تسجيلات ضريبة القيمة المضافة المتعددة، قم بتعيين إقرار ضريبة القيمة المضافة، وقائمة مبيعات الاتحاد الأوروبي، ونظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي‬ إلى نعم لتنشيط تقارير ضريبة القيمة المضافة، أو تقارير قائمة مبيعات الاتحاد الأوروبي، أو إعداد تقارير نظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي‬ على التوالي، للكيان القانوني المحدد.

ملاحظة

تتوفر فقط الوظائف الخاصة بالبلد/المنطقة والتي تنطبق على البلد/المنطقة الخاصة بالعنوان الأساسي للكيان القانوني المحدد. تتوفر تنسيقات إقرار ضريبة القيمة المضافة وقائمة مبيعات الاتحاد الأوروبي ونظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي‬ للبلدان/المناطق الخاصة بتسجيلات ضريبة القيمة المضافة الأخرى. لا تتوفر وظائف أخرى خاصة بالبلد/المنطقة تنطبق على البلدان/المناطق الخاصة بتسجيلات ضريبة القيمة المضافة الأخرى في هذا الكيان القانوني.

قم بإعداد خصائص البلد/المنطقة لتسجيلات ضريبة القيمة المضافة المتعددة

  1. انتقل إلى الضريبة>الإعداد>التجارة الخارجية>معلمات التجارة الخارجية.

  2. في علامة التبويب خصائص البلد/المنطقة ، قم بإعداد أنواع البلدان/المناطق التالية: الاتحاد الأوروبي، أو رابطة التجارة الحرة الأوروبية، أو البلد/المنطقة الثالثة.

    تنطبق المعلومات التالية على المستندات المتعلقة بحركات البضائع بين دول/مناطق الاتحاد الأوروبي، باستثناء الحركات داخل نفس الدولة/المنطقة (على سبيل المثال من بلجيكا إلى بلجيكا):

    • وبشكل افتراضي، رمز القائمة هو التجارة في الاتحاد الأوروبي، ويتم نقله إلى قائمة مبيعات الاتحاد الأوروبي.
    • يتم نقل المستندات إلى نظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي‬.

ملاحظة

إذا كانت الدولة/المنطقة التي يوجد بها العنوان الرئيسي للكيان القانوني هي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، فيجب تعيينها على أنها الاتحاد الأوروبي (وليس محلي) نوع البلد في علامة التبويب خصائص البلد/المنطقة.

إعداد ‏‫تقارير نظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي لتسجيلات ضريبة قيمة مضافة متعددة

إعداد نظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي‬ لتسجيلات ضريبة القيمة المضافة المتعددة

تنطبق معلمات نظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي المحددة لكيان قانوني على كل التسجيلات الضريبية التي تم إعدادها في هذا الكيان القانوني.

  1. انتقل إلى الضريبة>الإعداد>التجارة الخارجية>معلمات التجارة الخارجية.

  2. في علامة التبويب نظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي، قم بإعداد المعلمات في علامات التبويب السريعة التالية:

    معلمات التجارة الخارجية 1.

  3. انتقل إلى الضريبة>الإعداد>التجارة الخارجية>ضغط نظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي لإعداد قواعد ضغط نظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي. كل التسجيلات الضريبية لها نفس الإعداد لقواعد الضغط.

لمزيد من المعلومات حول كيفية تكوين نظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي‬، راجع نظرة عامة على نظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي‬.

إعداد تنسيقات تقارير نظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي

  1. انتقل إلى الضريبة>الإعداد>التجارة الخارجية>معلمات التجارة الخارجية.

  2. في علامة التبويب نظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي، في علامة التبويب السريعة التقارير الإلكترونية للبلدان/المناطق، حدد تنسيق تقارير نظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي‬ لكل بلد/منطقة من التسجيل الضريبي الخاص بك.

  3. في حقل تعيين تنسيق الملف، حدد تنسيق التقارير الإلكترونية (ER) لتصدير ملف نظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال، حدد نظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي (DE) لألمانيا (DEU).

  4. في حقل تعيين تنسيق التقرير، حدد تنسيق التقارير الإلكترونية لتخطيط التقرير القابل للطباعة، على سبيل المثال، حدد تقرير نظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي.

  5. وتتوفر خانة الاختيار رسوم متنوعة لكل كيلوجرام عند تعيين حقل البلد/المنطقة إلى ITA (إيطاليا). حدد خانة الاختيار هذه لحساب الرسوم المتنوعة عن طريق ضرب تكلفة كل كيلوجرام ووزن البضائع بالكيلوجرام. إذا تم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه، فسيتم حساب الرسوم المتنوعة كنسبة مئوية من مبلغ الفاتورة. لمزيد من المعلومات، راجع ‏‫المصاريف المتنوعة للكيلوجرام الواحد في إعلان نظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي‬.

    معلمات التجارة الخارجية 2.

    ملاحظة

    يمكنك تحديد تنسيق التقارير الإلكترونية في حالة وجود رموز البلد/المنطقة ISO في علامة التبويب السريعة رموز البلد/المنطقة ISO فارغة بهذا التنسيق.

    يعرض الجدول التالي الإصدارات الأقدم لتنسيق التقارير الإلكترونية التي يمكنك تحديد التنسيق لها.

    الإصدار البلد/المنطقة تنسيق التقارير الإلكترونية
    10.0.19 ‏‏الكل‬ Intrastat model.version.16
    10.0.19 هولندا Intrastat (NL).version.1.3
    10.0.20 فرنسا Intrastat INTRACOM (FR).version.13.5
    Intrastat SAISUNIC (FR).version.1.3
    10.0.20 المملكة المتحدة (أيرلندا الشمالية) Intrastat (UK).version.1.2
    10.0.21 النمسا Intrastat (AT).version.16.3
    10.0.21 ألمانيا INSTAT XML (DE).version.22.9.9
    10.0.21 إسبانيا Intrastat (ES).version.16.7
    10.0.21 السويد Intrastat (SE).version.16.4
    10.0.23 فنلندا Intrastat (FI).version.2.3
    10.0.23 الدانمارك Intrastat (DK).version.25.4
    10.0.23 بولندا Intrastat (PL).version.25.5
    10.0.25 بلجيكا Intrastat (BE).version.2.9
    10.0.34 جمهورية التشيك Intrastat (CZ).version.24.6
    10.0.38
    10.0.37 - الإصدار 10.0.1725.25
    10.0.36 - الإصدار 10.0.1695.56
    إيطاليا Intrastat (IT).version.24.36

لمزيد من المعلومات، راجع تنزيل تكوينات التقارير الإلكترونية من المستودع العمومي لخدمة التكوين.

النقل والإبلاغ في نظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي‬

  1. انتقل إلى الضريبة>الإقرارات‬>التجارة الخارجية>نظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي.

  2. حدد نقل.

  3. في مربع الحوار رقم التسجيل الضريبي، حدد رقم التسجيل الضريبي لتحويل الحركات إليه، ثم حدد نعم.

    رقم التسجيل الضريبي المحدد في مربع الحوار رقم التسجيل الضريبي.

  4. في مربع الحوار نظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي (نقل)، حدد المستندات المراد نقلها: فاتورة ذات نص حر، أو فاتورة العميل، أو إيصالات تعبئة العملاء، أو فاتورة المورد، أو إيصالات استلام منتجات الموردين، أو فاتورة المشروع، أو أمر النقل. ثم حدد موافق.

    المستندات المحددة في مربع حوار نظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي (نقل).

  5. يتم نقل الحركات الخاصة بالتسجيل الضريبي والمستندات المحددة. قم بمراجعة الحركات، وقم بإجراء أي تسويات مطلوبة.

    ملاحظة

    في الإصدارين 10.0.19 و10.0.20، تم استخدام وظيفة نقل نظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي‬ تحتوي الوظيفة على منطق خاص بالبلد/المنطقة لم يتم تناوله بعد في ميزة نقل نظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي لمعرف ضريبي متعدد للبلدان/المناطق التالية: جمهورية التشيك وفنلندا وألمانيا والمجر وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وإسبانيا.

  6. حدد إخراج>تقرير.

  7. في مربع الحوار رقم التسجيل الضريبي، حدد رقم التسجيل الضريبي لإنشاء تقرير نظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي‬ له، ثم حدد نعم.

  8. في مربع الحوار تقرير نظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي‬، في حقلي من تاريخ وإلى تاريخ، حدد الفترة اللازمة لإنشاء تقرير نظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي الخاص بها.

  9. قم بتعيين الخيار إنشاء ملف إلى نعم لإنشاء ملف تقارير إلكتروني. وبعد ذلك، في الحقل اسم الملف، أدخل اسم الملف الإلكتروني الناتج، إن أمكن.

  10. قم بتعيين الخيار إنشاء تقرير إلى نعم لإنشاء تقرير Microsoft Excel. وبعد ذلك، في الحقل اسم ملف التقرير، أدخل ملف Excel الناتج، إن أمكن.

    مربع حوار تقرير نظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي.

  11. يحتوي مربع الحوار أيضًا على حقول خاصة بالبلد/المنطقة مطلوبة في تقرير نظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي الخاص بالبلد/المنطقة. قم بتعيين هذه الحقول كما هو مطلوب.

  12. حدد موافق لإنشاء التقرير.

إعداد تقارير قائمة مبيعات الاتحاد الأوروبي لتسجيلات ضريبة قيمة مضافة متعددة

إعداد ‏‫قائمة مبيعات الاتحاد الأوروبي‬

إعداد أكواد ضريبة المبيعات

  1. انتقل إلى الضريبة>ضريبة المبيعات>رموز ضرائب المبيعات.

  2. قم بإنشاء رموز ضريبة مبيعات فريدة لكل تسجيل ضريبي لديك.

  3. في علامة التبويب السريعة إعداد التقرير، في قسم قائمة مبيعات الاتحاد الأوروبي، قم بتعيين الخيار مستبعد إلى نعم إذا كان لا ينبغي نقل المعاملات الضريبية التي تحتوي على رمز ضريبة المبيعات المحدد إلى قائمة مبيعات الاتحاد الأوروبي.

  4. في قسم نوع البلد/المنطقة، في حقل نوع البلد/المنطقة، حدد نوع الحركة الضريبية لتقارير ضريبة القيمة المضافة: الاتحاد الأوروبي، أو محلي، أو بلد ثالث.

    يعد هذا الإعداد إلزاميًا في بعض البلدان/المناطق، مثل المملكة المتحدة.

    رمز ضريبة المبيعات.

إعداد مجموعات ضرائب مبيعات الأصناف

  1. انتقل إلى الضريبة>ضريبة المبيعات>مجموعات ضريبة المبيعات للأصناف.
  2. في حقل نوع التقارير، حدد نوع التقرير لإعداد تقارير قائمة مبيعات الاتحاد الأوروبي: الصنف، أو الخدمة، أو الاستثمار (لبلجيكا).

إعداد ‏‫معلمات قائمة مبيعات الاتحاد الأوروبي‬

تتمتع جميع التسجيلات الضريبية بنفس الإعدادات لمعلمات قائمة مبيعات الاتحاد الأوروبي.

  1. انتقل إلى الضريبة>الإعداد>التجارة الخارجية>معلمات التجارة الخارجية.
  2. في علامة التبويب قائمة مبيعات الاتحاد الأوروبي، قم بإعداد المعلمات في علامات التبويب السريعة النقل وقواعد التقريب.

ملاحظة

إذا كان أحد تسجيلاتك الضريبية في بولندا أو المجر (البلدان/المناطق التي تُبلغ عن عمليات الشراء بالإضافة إلى المبيعات)، فعيّن الخيار نقل المشتريات إلى نعم.

إعداد تنسيقات ‏‫تقارير قائمة مبيعات الاتحاد الأوروبي‬

  1. انتقل إلى الضريبة>الإعداد>التجارة الخارجية>معلمات التجارة الخارجية.

  2. في علامة التبويب قائمة مبيعات الاتحاد الأوروبي، في علامة التبويب السريعة إعداد التقارير الإلكترونية للبلدان/المناطق‬، حدد تنسيقات تقارير قائمة مبيعات الاتحاد الأوروبي لكل بلد/منطقة من التسجيل الضريبي الخاص بك.

  3. في حقل تعيين تنسيق الملف، حدد تنسيق التقارير الإلكترونية للتنسيق الإلكتروني لتقرير قائمة مبيعات الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال، بالنسبة لهولندا، حدد قائمة مبيعات الاتحاد الأوروبي (NL).

  4. في حقل تعيين تنسيق التقرير، حدد تنسيق التقارير الإلكترونية لتخطيط التقرير القابل للطباعة. على سبيل المثال، حدد إما تقرير قائمة مبيعات الاتحاد الأوروبي حسب الصفوف ، أو تقرير قائمة مبيعات الاتحاد الأوروبي حسب الأعمدة.

  5. في حقل الإبلاغ عن الخصم النقدي، حدد نعم إذا كان يجب تحويل الخصم النقدي للدولة/المنطقة المحددة إلى قائمة مبيعات الاتحاد الأوروبي. حدد لا إذا كان من الضروري عدم نقل الخصم النقدي للدولة/المنطقة المحددة إلى قائمة مبيعات الاتحاد الأوروبي. اترك القيمة معينة إلى افتراضي إذا كان يجب تطبيق القيمة المحددة في حقل تقرير الخصم النقدي في علامة التبويب السريعة التحويل على البلد/المنطقة المحددة.

    قم بالإبلاغ عن حقل الخصم النقدي في صفحة معلمات التجارة الخارجية.

    ملاحظة

    يمكنك تحديد تنسيق التقارير الإلكترونية في حالة وجود رموز البلد/المنطقة ISO في علامة التبويب السريعة رموز البلد/المنطقة ISO فارغة بهذا التنسيق.

    يعرض الجدول التالي الإصدارات الأقدم لتنسيق التقارير الإلكترونية التي يمكنك تحديد التنسيق لها.

    الإصدار البلد تنسيق التقارير الإلكترونية
    10.0.19 ‏‏الكل‬ EU Sales list model.version.9
    10.0.19 هولندا EU Sales list (NL).version.1.10
    10.0.20 فرنسا EU Sales list (FR).version.1.2
    10.0.20 المملكة المتحدة (أيرلندا الشمالية) EU Sales list XML (UK).version.9.6
    EU Sales list TXT (UK).version.9.7
    10.0.21 النمسا EU Sales list (AT).version.9.5
    10.0.21 ألمانيا EU Sales list (DE).version.9.5
    10.0.21 إسبانيا EU Sales list (ES).version.9.2
    10.0.21 السويد EU Sales list (SE).version.13.7
    10.0.23 فنلندا EU Sales list (FI).version.2.5
    10.0.23 الدانمارك EU Sales list (DK).version.13.4
    10.0.24 بولندا EU Sales list (PL).version.14.7
    10.0.25 بلجيكا EU Sales list (BE).version.2.3
    10.0.33 جمهورية التشيك EU Sales list (CZ).version.15.9

نقل والإبلاغ عن قائمة مبيعات الاتحاد الأوروبي

  1. انتقل إلى الضريبة>الإقرارات>الجارة الخارجية>قائمة مبيعات الاتحاد الأوروبي.

  2. حدد نقل.

  3. في مربع الحوار رقم التسجيل الضريبي، حدد رقم التسجيل الضريبي لتحويل الحركات إليه، ثم حدد نعم.

    مربع حوار نقل ESL.

  4. في مربع الحوار تحويل المعاملات لقائمة مبيعات الاتحاد الأوروبي، حدد المستندات وأنواع التقارير المطلوب نقلها.

    مربع حوار نقل ESL ‏2.

  5. حدد تحديد لضبط الفلتر الافتراضي للحركات التي يجب تحويلها، ثم حدد نقل.

  6. يتم نقل الحركات الخاصة بالتسجيل الضريبي والمستندات وأنواع التقارير المحددة. قم بمراجعة الحركات، وقم بإجراء أي تسويات مطلوبة.

  7. حدد التقارير.

  8. في مربع الحوار رقم التسجيل الضريبي، حدد رقم التسجيل الضريبي لإنشاء تقرير قائمة مبيعات الاتحاد الأوروبي له، ثم حدد نعم.

  9. في مربع الحوار تقارير الاتحاد الأوروبي، في حقل من التاريخ، حدد التاريخ الأول لإنشاء تقرير قائمة مبيعات الاتحاد الأوروبي له.

  10. قم بتعيين الخيار إنشاء ملف إلى نعم لإنشاء ملف تقارير إلكتروني. وبعد ذلك، في الحقل اسم الملف، أدخل اسم الملف الإلكتروني الناتج.

  11. قم بتعيين الخيار إنشاء تقرير إلى نعم لإنشاء تقرير Excel. وبعد ذلك، في الحقل اسم ملف التقرير، أدخل ملف Excel الناتج.

    مربع حوار تقرير ESL.

  12. يحتوي مربع الحوار أيضًا على حقول خاصة بالبلد/المنطقة مطلوبة في تقرير قائمة مبيعات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالبلد/المنطقة. قم بتعيين هذه الحقول كما هو مطلوب.

  13. حدد موافق لإنشاء التقرير.

الإبلاغ عن إقرار ضريبة القيمة المضافة لتسجيلات ضريبة القيمة المضافة المتعددة

الإعداد لإعداد تقارير إقرار ضريبة القيمة المضافة

  1. انتقل إلى الضريبة > إعداد > المعلمات > معلمات دفتر الأستاذ العام.

  2. في علامة التبويب ضريبة المبيعات، في علامة التبويب السريعة التقارير الإلكترونية للبلدان/المناطق، حدد تنسيقات تقارير ضريبة القيمة المضافة لكل بلد/منطقة للتسجيل الضريبي.

    معلمات GL.

    ملاحظة

    يمكنك تحديد تنسيق التقارير الإلكترونية في حالة وجود رموز البلد/المنطقة ISO في علامة التبويب السريعة رموز البلد/المنطقة ISO فارغة بهذا التنسيق.

    يعرض الجدول التالي الإصدارات الأقدم لتنسيق التقارير الإلكترونية التي يمكنك تحديد التنسيق لها. لمزيد من المعلومات حول كيفية تشغيل إقرار ضريبة القيمة المضافة لبلدان/مناطق محددة، راجع المقالة ذات الصلة.

    الإصدار البلد/المنطقة تنسيق التقارير الإلكترونية ارتباط إلى مقالة
    10.0.19 ‏‏الكل‬ نموذج إقرار الضريبة.الإصدار.85
    تعيين نموذج الإقرار الضريبي.الإصدار.85.138
    10.0.13 جمهورية التشيك إقرار XML لضريبة القيمة المضافة (CZ).الإصدار.64.66
    بيان XML لمراقبة ضريبة القيمة المضافة (CZ).الإصدار.64.66.65
    إقرار Excel لضريبة القيمة المضافة (CZ).الإصدار.64.66.25
    إقرار ضريبة القيمة المضافة (جمهورية التشيك)
    10.0.19 هولندا إقرار XML لضريبة القيمة المضافة(NL).الإصدار.85.14
    إقرار Excel لضريبة القيمة المضافة (NL).الإصدار.85.14.17
    إقرار ضريبة القيمة المضافة (هولندا)
    10.0.20 فرنسا إقرار Excel لضريبة القيمة المضافة (FR).الإصدار.85.15 إقرار ضريبة القيمة المضافة (فرنسا)
    10.0.21 المملكة المتحدة تعيين نموذج استيراد ضريبة القيمة المضافة MTD (المملكة المتحدة).الإصدار.31.36
    تعيين نموذج الإقرار الضريبي.الإصدار.95.158
    إقرار Excel لضريبة القيمة المضافة (UK).الإصدار.32.30.16
    إقرار JSON لضريبة القيمة المضافة (UK).الإصدار.32.31
    التحضير للتكامل مع MRD لضريبة القيمة المضافة
    10.0.21 السويد إقرار XML لضريبة القيمة المضافة (SE).الإصدار.95.11
    إقرار Excel لضريبة القيمة المضافة (SE).الإصدار.95.11.13
    إقرار ضريبة القيمة المضافة في (السويد)
    10.0.21 سويسرا نموذج إقرار الضريبة.الإصدار.96
    تعيين نموذج الإقرار الضريبي.الإصدار.96.164
    إقرار XML لضريبة القيمة المضافة (CH).الإصدار.96.16
    إقرار Excel لضريبة القيمة المضافة (CH).الإصدار.96.16.9
    إقرار ضريبة القيمة المضافة في (سويسرا)
    10.0.22 النمسا إقرار XML لضريبة القيمة المضافة (AT).الإصدار.101.23
    إقرار Excel لضريبة القيمة المضافة (AT).الإصدار.101.23.17
    إقرار ضريبة القيمة المضافة في (النمسا)
    10.0.23 ألمانيا إقرار XML لضريبة القيمة المضافة (DE).الإصدار.101.16
    إقرار Excel لضريبة القيمة المضافة (DE).الإصدار.101.16.12
    إقرار ضريبة القيمة المضافة (ألمانيا)
    10.0.21 النرويج نموذج إقرار الضريبة.الإصدار.112
    تعيين نموذج الإقرار الضريبي.الإصدار.112.192
    إقرار XML لضريبة القيمة المضافة (NO).الإصدار.112.54
    إقرار Excel لضريبة القيمة المضافة (NO).الإصدار.112.54.39
    إرجاع ضريبة القيمة المضافة مع إرسال مباشر إلى Altinn
    10.0.23 إسبانيا إقرار TXT لضريبة القيمة المضافة (ES).الإصدار.101.28
    إقرار Excel لضريبة القيمة المضافة (ES).الإصدار.101.28.17
    إقرار ضريبة القيمة المضافة (إسبانيا)
    10.0.25 الدانمارك إقرار Excel لضريبة القيمة المضافة (DK).الإصدار.101.8
    إقرار ضريبة القيمة المضافة XML (DK).version.101.15.7
    إقرار ضريبة القيمة المضافة (الدانمرك)
    10.0.29 بولندا ملف التدقيق القياسي (SAF-T).الإصدار.129
    تعيين نموذج ملف التدقيق القياسي.الإصدار.131.283
    تنسيق JPK-V7M XML ‏(PL).الإصدار.129.221
    تنسيق JPK-V7M Excel ‏(PL).الإصدار.129.221.70
    إقرار ضريبة القيمة المضافة (بولندا)
    10.0.36 إستونيا نموذج الإقرار الضريبي.الإصدار.150
    نموذج الإقرار الضريبي mapping.version.150.317
    إعلان ضريبة القيمة المضافة XML (EE).version.150.21
    إقرار ضريبة القيمة المضافة Excel (EE).version.150.21.17
    إعلان ضريبة القيمة المضافة (إستونيا)
    10.0.39 إيطاليا نموذج الإقرار الضريبي.الإصدار.153
    رسم خرائط نموذج الإقرار الضريبي (IT).version.153.320.4
    إعلان ضريبة القيمة المضافة PDF (IT).version.153.19
    تكوين دفاتر ضريبة المبيعات الإيطالية وإعداد تقرير عنها
    10.0.41 ليتوانيا نموذج الإقرار الضريبي.الإصدار.156
    تعيين نموذج الإقرار الضريبي.الإصدار.156.329
    إقرار ضريبة القيمة المضافة XML (LT).version.156.10
    إقرار ضريبة القيمة المضافة Excel (LT).version.156.10.9
    إقرار ضريبة القيمة المضافة لليتوانيا (FR0600)

    إشعار

    يتم دعم إقرار ضريبة القيمة المضافة لبولندا (JPK-V7) باستخدام وظيفة المراسلة الإلكترونية فقط. لمزيد من المعلومات، راجع إعلان ضريبة القيمة المضافة مع السجلات (JPK-V7، VDEK).

إنشاء إقرار ضريبة القيمة المضافة لتسجيلات ضريبة القيمة المضافة المتعددة

  1. انتقل إلى الضريبة>الإقرارات>ضريبة المبيعات>الإبلاغ عن ضريبة المبيعات لفترة التسوية.

  2. في مربع الحوار الإبلاغ عن ضريبة المبيعات لفترة التسوية، في الحقل فترة التسوية، حدد فترة تسوية.

  3. في الحقل من تاريخ، حدد التاريخ الأول لإنشاء إقرار ضريبة القيمة المضافة له.

  4. في الحقل إصدار دفع ضريبة المبيعات، حدد إحدى القيم التالية:

    • الأصلي: إنشاء تقرير لحركات ضريبة المبيعات الخاصة بدفع ضريبة المبيعات الأصلي أو قبل إنشاء دفع ضريبة المبيعات.
    • التصحيحات: قم بإنشاء تقرير حركات ضريبة المبيعات لكافة دفعات ضريبة المبيعات اللاحقة للفترة.
    • قائمة الإجمالي: قم بإنشاء تقرير لكل حركات ضريبة المبيعات للفترة، بما في ذلك الأصل وكل التصحيحات.

    أبلغ عن ضريبة المبيعات.

  5. حدد موافق لإنشاء التقرير.