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Überblick zu Aufgaben, Buchhaltungsperioden zu schließen

Dynamics NAV zwingt Sie nicht, Perioden zu schließen, aber es gibt viele Aktivitäten am Periodenende (Monatsende), die Sie ausführen können. Dieses Thema zeigt eine Übersicht von optionalen Vorgängen und Aktivitäten für Perioden, die bereitstehen.

Sachposten

  • Geben Sie systemweite und benutzerspezifische Buchungsperioden an.

    Dies gibt die Daten an, zwischen denen Buchungen zulässig sind. Je nach Geschäftsanforderungen empfiehlt es sich, die Buchungsdatumsbereiche für Benutzer zu Beginn des Periodenabschlusses einzugrenzen. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Abschließen von Buchhaltungsperioden.

  • Führen Sie alle notwendigen Sachpostenregulierungen durch.

  • Aktualisieren und buchen Sie wiederkehrende Buch.-Blätter.

  • Führen Sie Kontenschemata wie folgt aus:

    • Öffnen Sie das Fenster Kontenschema und klicken Sie auf Drucken.

Debitoren und Verkauf

  • Alle Aufträge, Rechnungen, Gutschriften und Reklamationen werden gebucht.
  • Buchen Sie alle Barzahlungseingangs-Buch.-Blätter.
  • Aktualisieren und buchen Sie wiederkehrende Buch.-Blätter, die sich auf Debitoren und Verkauf beziehen.
  • Stimmen Sie die Debitoren mit der Finanzbuchhaltung ab.
  • Führen Sie die Stapelverarbeitung Fakturierte Aufträge löschen aus.

Kreditoren und Einkauf

  • Alle Aufträge, Rechnungen, Gutschriften und Reklamationen für Kreditoren werden gebucht.
  • Buchen Sie das Zahlungsausgangs Buch.-Blatt.
  • Aktualisieren und buchen Sie wiederkehrende Buch.-Blätter, die sich auf Kreditoren und Einkäufe beziehen.
  • Führen Sie den Bericht Kreditor - Saldenrückblick aus, und stimmen Sie die Kreditoren mit der Finanzbuchhaltung ab.
  • Führen Sie die Stapelverarbeitung Erledigte fakturierte Bestellungen löschen aus.

Anlagen

  • Alle Wartungskosten wurden über die Anlagen-Buch.-Blätter oder Rechnungen gebucht.
  • Buchen Sie Regulierungen.
  • Buchen Sie die Zuschreibung.
  • Buchen Sie die Abschreibung.
  • Aktualisieren und buchen Sie das Buch.-Blatt für wiederkehrende Anlagen

Intercompany

  • Verarbeiten von Intercompanytransaktionen

Berechnen und erfassen Sie die MwSt.

  • Schließen Sie Steuer-Abrechnungen ab.

Siehe auch

Beenden von Jahresabschluss und Perioden
Schließen der Bücher
Arbeiten mit Dynamics NAV