Überblick über die Steuerberechnung

Die Steuerberechnung hilft, den Prozess der Steuerermittlung und -berechnung zu automatisieren und zu vereinfachen. Das Steuermodul ist vollständig konfigurierbar. Zu den Elementen, die konfiguriert werden können, gehören unter anderem das steuerpflichtige Datenmodell, der Steuercode, die Steueranwendbarkeitsmatrix und die Steuerberechnungsformel. Das Steuermodul läuft auf der Microsoft Azure-Hauptserviceplattform und bietet moderne Technologie und exponenzielle Skalierbarkeit.

Wichtig

Wenn Sie die Steuerberechnung aktivieren, werden einige Vorgänge an zugehörigen Daten möglicherweise in einem anderen Rechenzentrum durchgeführt als dem, das Ihre Servicedaten verwaltet. Lesen Sie die Bedingungen und Konditionen, bevor Sie die Steuerberechnung aktivieren. Datenschutz ist uns sehr wichtig. Weiteres erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Die Steuerberechnung ist ein hoch skalierbares Steuermodul, das Sie bei der Durchführung der folgenden Aufgaben unterstützen soll:

  • Automatische Ermittlung der korrekten Mehrwertsteuergruppe, der Mehrwertsteuergruppe für Elemente und der Steuerkennzeichen durch einen erweiterten Ermittlungsmechanismus.
  • Unterstützung mehrerer Steuerregistrierungsnummern in einer juristischen Entität und automatische Bestimmung der korrekten Steuerregistrierungsnummer bei steuerpflichtigen Transaktionen.
  • Unterstützung der Steuerermittlung, -berechnung, -buchung und -abrechnung für Umlagerungsaufträge.
  • Definieren Sie konfigurierbare Steuerberechnungsformeln und -bedingungen für Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen.
  • Nutzen Sie die Lösung zur Steuerermittlung und -berechnung über juristische Entitäten hinweg, um Wartungsaufwand zu sparen und Fehler zu vermeiden.
  • Unterstützen Sie die Ermittlung von Debitor- und Kreditor-Steuernummern.
  • Unterstützt die Ermittlung von Listencodes.
  • Unterstützen Sie Steuerberechnungsparameter auf der Ebene der Steuerjurisdiktion.

Um Tax Calculation zu verwenden, installieren Sie das Add-In Tax Calculation aus Ihrem Projekt in Microsoft Dynamics Lifecycle Services. Vervollständigen Sie dann die Einrichtung in Regulatory Configuration Service (RCS), und aktivieren Sie die Steuerberechnung in Finance und Supply Chain Management. Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit dem Steuerdienst.

Hinweis

Für neue Umgebungen mit Version 10.0.39 und höher ist die Installation des TCS-Add-Ins in Lifecycle Services nicht erforderlich.

Wichtig

Die Funktionalität von RCS wird mit dem Globalization Studio-Arbeitsbereich in Finance in Version 10.0.39 zusammengeführt. Weitere Informationen finden Sie unter Zusammenführung des Regulatory Configuration Service (RCS) mit dem Globalization Studio-Arbeitsbereich.

Wenn Sie Version 10.0.39 oder höher verwenden, verwenden Sie den Globalization Studio-Arbeitsbereich in Finance anstelle von RCS.

Verfügbarkeit

Tax Calculation ist allgemein in produktiven Umgebungen für alle Kunden ab der Version 10.0.21 verfügbar.

Es werden weiterhin neue Funktionen ausgeliefert. Prüfen Sie regelmäßig den aktuellen Release-Plan, um sich über die Abdeckung und den Umfang der unterstützten Funktionen zu informieren.

Die Steuerberechnung wird in den folgenden Azure-Regionen bereitgestellt. Weitere Azure-Geografien werden auf Basis der Kundenanforderungen hinzugefügt.

  • Asien-Pazifik
  • Australien
  • Brasilien
  • Kanada
  • Europa
  • Frankreich
  • Deutschland
  • Indien
  • Japan
  • Südkorea
  • Norwegen
  • Südafrika
  • Schweiz
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Vereinigtes Königreich
  • USA

Hinweis

Die Steuerberechnung unterstützt keine früheren Versionen von Dynamics 365, wie z. B. Dynamics AX 2012, oder lokale Bereitstellungen von Dynamics 365.

Versionen

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Steuerberechnungskonfiguration mit der Version zu importieren und einzurichten, die Ihrer Finance- oder Supply Chain Management-Version entspricht.

Finance‑ oder Supply Chain Management-Version Steuerkonfigurationsversion
10.0.39 Steuerberechnungs-Konfiguration 40.65.249
10.0.38 Steuerberechnungs-Konfiguration 40.61.246
10.0.33 Steuerberechnungs-Konfiguration 40.60.244
10.0.32 Steuerberechnungs-Konfiguration 40.60.244
10.0.31 Steuerberechnungs-Konfiguration 40.56.240
10.0.30 Steuerberechnungs-Konfiguration 40.55.239

Datenfluss

Hier ist ein Überblick über den Datenflussprozess für die Steuerberechnung.

Wichtig

Die Funktionalität von RCS wird mit dem Globalization Studio-Arbeitsbereich in Finance in Version 10.0.39 zusammengeführt. Weitere Informationen finden Sie unter Zusammenführung des Regulatory Configuration Service (RCS) mit dem Globalization Studio-Arbeitsbereich.

Wenn Sie Version 10.0.39 oder höher verwenden, verwenden Sie den Globalization Studio-Arbeitsbereich in Finance anstelle von RCS.

  1. Zeigen Sie in RCS die Konfigurationen für das Modell des steuerpflichtigen Belegs und die Konfigurationen für die Modellzuordnung an und importieren Sie sie. Wenn Sie Konfigurationen für ein erweitertes Szenario erweitern müssen, lesen Sie Datenfelder in Steuerkonfigurationen hinzufügen.
  2. In RCS erstellen oder pflegen Sie steuerliche Funktionen. Sie können Steuerfunktionen verwenden, um Steuersätze und Regeln für die Anwendbarkeit von Steuern zu pflegen.
  3. Nachdem die Einrichtung der Steuerfunktionen abgeschlossen ist, veröffentlichen Sie die Steuerkonfigurationen und Steuerfunktionen aus RCS in das globale Repository.
  4. Wählen Sie in Finance, welche Version der Einrichtung von Steuerfunktionen für eine bestimmte juristische Entität verwendet werden soll.
  5. Führen Sie in Finance und Supply Chain Management Transaktionen wie gewohnt durch. Wenn eine Steuerberechnung benötigt wird, sammelt der Client Informationen aus der Transaktion, wie z.B. dem Verkaufsauftrag oder der Bestellung, und verpackt die Informationen als Payload. Dann wird eine Anfrage zur Berechnung der Steuer gesendet.
  6. Die Anforderung zur Steuerberechnung wird vom Client empfangen und die Berechnung wird abgeschlossen. Das Steuerergebnis wird dann an den Client zurückgesendet.
  7. Der Dynamics 365 Client empfängt das Steuerergebnis und stellt das Ergebnis der Steuerberechnung auf einer Umsatzsteuerseite dar.

Unterstützte Transaktionen

Die Steuerberechnung kann durch Transaktionen aktiviert werden.

Die folgende Tabelle listet die Transaktionen auf, die in der entsprechenden Version unterstützt werden.

Version Transaktionen
10.0.38 Projektrechnungsvorschlag
Erfassungen (Stunden/Ausgaben/Artikel/Gebühr)
Projektangebote
Intercompany-Debitorenrechnung
Microsoft Dynamics 365 Project Operations-Integrationserfassung
10.0.36 Rechnungsregister
Rechnungsgenehmigung
Rechnungspool
10.0.29 Periodische Erfassungen
10.0.28 Kreditorenzahlungserfassung
Debitorzahlungserfassung
10.0.26 Allgemeine Erfassungen
Kreditorenrechnungserfassung
10.0.23 Freitextrechnung
10.0.21

Vertrieb

  • Verkaufsangebot
  • Auftrag
  • Bestätigung
  • Kommissionierliste
  • Lieferschein
  • Verkaufsrechnung
  • Gutschrift
  • Rücklieferung
  • Sonstige Kopfgebühren
  • Sonstige Positionsbelastungen

Kaufen

  • Bestellung
  • Bestätigung
  • Zugangsliste
  • Produktzugang
  • Einkaufsrechnung
  • Sonstige Kopfgebühren
  • Sonstige Positionsbelastungen
  • Gutschrift
  • Rücklieferung
  • Bestellanforderung
  • Sonstige Belastung pro Bestellanforderungsposition
  • Angebotsanforderung
  • Sonstige Kopfgebühr für Angebotsanforderung
  • Sonstige Belastung pro Angebotsanforderungsposition

Bestand

  • Umlagerungsauftrag – versenden
  • Umlagerungsauftrag – empfangen

Unterstützte Länder/Regionen

Die Steuerberechnung kann mit unterstützten Lokalisierungsfunktionen ausgeführt werden. In der folgenden Tabelle sind die Länder/Regionen aufgeführt, in denen sich die Hauptadresse einer juristischen Person befindet.

Version Land/Region
10.0.26
  • China
  • Tschechische Republik
  • Spanien
10.0.24 Mexiko
10.0.23
  • Thailand
  • >Japan
  • Malaysia
  • Singapur
10.0.22
  • Australien
  • Bahrain
  • Kanada
  • Ägypten
  • Hongkong SAR
  • Kuwait
  • Neuseeland
  • Oman
  • Katar
  • Saudi-Arabisch
  • Südafrika
  • Vereinigte Arabische Emirate
10.0.21
  • Österreich
  • Belgien
  • Dänemark
  • Estland
  • Finnland
  • Frankreich
  • Deutschland
  • Ungarn
  • Island
  • Irland
  • Italien
  • Lettland
  • Litauen
  • Niederlande
  • Norwegen
  • Polen
  • Schweden
  • Schweiz
  • Vereinigtes Königreich
  • USA

Für alle Länder/Regionen, die nicht von Microsoft lokalisiert wurden, kann die Steuerberechnung auch aktiviert und mit anderen globalen Funktionen ausgeführt werden.

Erste Schritte mit dem Steuerdienst

Mehrere Mehrwertsteuererfassungsnummern

Unterstützung für Steuerfunktionen für Umlagerungsaufträge

So erstellen Sie eine Erweiterung im Steuerdienst