Procedimiento para cerrar periodos contables

Cuando finaliza un ejercicio, debe cerrar los periodos que lo forman.

Para cerrar periodos contables

  1. Seleccione el icono Buscar página o informe, escriba Periodos contables y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.

  2. En la ventana Periodos contables, elija la acción Fijar cierre.

    Si hay más de un ejercicio abierto, se selecciona automáticamente el más antiguo para cerrarse. Se muestra un mensaje para identificar el ejercicio que se va a cerrar y las consecuencias del cierre.

  3. Para cerrar el ejercicio, elija el botón .

El ejercicio se ha cerrado y se seleccionan los campos Cerrado y Fecha bloqueada de todos los periodos del ejercicio. No se puede volver a abrir el ejercicio ni desactivar la casilla de verificación de los campos Cerrado o Fecha inicial bloqueada.

Nota

No puede cerrar un ejercicio antes de haber creado uno nuevo. Conviene advertir que, una vez cerrado un ejercicio, no puede cambiar la fecha de inicio del ejercicio siguiente.

Incluso aunque un ejercicio se haya cerrado, todavía podrá registrar en él movimientos de contabilidad. Al hacerlo, los movimientos se marcarán como registrados en un ejercicio cerrado y se seleccionará el campo Asiento post-cierre.

Después de cerrar un ejercicio, debe regularizar las cuentas de explotación y transferir los resultados del año a una cuenta del balance. Puede repetirlo cada vez que registre el ejercicio cerrado.

Consulte también

Cierre de libros
Registrar movimiento de cierre del ejercicio
Abrir un nuevo ejercicio
Trabajar con Dynamics NAV