Přiřazení šablony volné faktury odběrateli

Tato úloha demonstruje způsob, jak přiřadit šablonu volné faktury pro odběratele. Tento úkol využívá ukázkovou společnost USMF a je určen pro uživatele, který je odpovědný za správu a zpracování faktur pohledávek.

  1. V navigační podokně přejděte na Moduly > Pohledávky > Odběratelé > Všichni odběratelé.
  2. Vyhledejte na seznamu požadovaný záznam a vyberte ho.
  3. V podokně akcí klikněte na Faktura.
  4. Klikněte na Opakované faktury. Na této stránce můžete přiřadit šablony volných faktur k odběratelům a určit, jak často faktury budou odesílány odběrateli.
  5. Klikněte na možnost Nová a přiřaďte tak novou šablonu k odběrateli.
  6. V poli Šablona vyberte šablonu volné faktury, kterou chcete přiřadit odběrateli.
  7. Vyhledejte na seznamu požadovaný záznam a vyberte ho.
  8. Klikněte na odkaz na vybraném řádku v seznamu.
  9. Do pole Počáteční datum fakturace zadejte datum, kdy bude vygenerována první faktura.
  10. V části Konec opakování zadejte koncové datum opakování.
    Vyberte jednu z následujících možností:
    • Bez koncového data – faktury budou generovány neomezeně dlouho, dokud šablony nebude odebrána z účtu odběratele.
    • Koncové datum fakturace – Vyberte tuto možnost a zadejte poslední datum, kdy lze fakturu generovat.
  11. Do pole Maximální kumulativní částka zadejte maximální kumulativní částku, po jejímž uplynutí se generování faktury zastaví. Zadejte maximální kumulativní částku, které lze dosáhnout pomocí vybrané šablony. Například zadáte-li 1 000,00 a necháte vygenerovat měsíční faktury vždy pro 100,00, faktury zastaví generování po vygenerování desáté faktury.
  12. V části Generováníe opakované faktury pomocí výchozích hodnot z zvolte buď šablonu volné faktury nebo účtu odběratele. Vyberte, zda chcete při vytvoření faktury k určení výchozích hodnot pro jazyk, účetní profil, skupinu DPH, skupinu DPH položky, kód seznamu, zemi/oblast pro dodávku, měnu, platební podmínky, způsob platby, specifikaci plateb, platební kalendář, platební slevu, finanční dimenze a převodní poukázku žira využít šablonu volné faktury nebo účet odběratele.
  13. V poli Způsob opakování vyberte způsob opakování.
    • Denně – Vyberte tuto možnost a zadejte počet dní do pole Za. Například pokud zadáte 15, faktura bude pro tohoto odběratele vygenerována každých 15 dnů.
    • Týdně – Vyberte tuto možnost a zadejte počet týdnů do pole Za. Například pokud zadáte 2, faktura bude pro tohoto odběratele vygenerována každé dva týdny.
    • Měsíčně – Vyberte tuto možnost a zadejte počet měsíců do pole Za. Například pokud zadáte 6, faktura bude pro tohoto odběratele vygenerována každých šest měsíců.
    • Ročně – Vyberte tuto možnost a zadejte počet roků do pole Za. Například pokud zadáte 2, faktura bude pro tohoto odběratele vygenerována každé dva roky.
  14. Do pole Za zadejte číslo.