Del via


Garantipostering

Denne procedure gennemgår garantiprocessen.

Følgende opgaver skal være fuldført, før du fuldfører denne procedure:

  • Konfigurere bankfaciliteter og posteringsprofiler for en garanti.

  • Opret en bankfacilitetsaftale for en garanti.

Denne procedure bruger demofirmaet USMF.

Oprette salgsordre med Garanti

  1. Gå til Debitor > Ordrer > Alle salgsordrer.
  2. Klik på Ny.
  3. Indtast eller vælg en værdi i feltet Debitorkonto.
  4. Udvid sektionen Generelt.
  5. Indtast eller vælg en værdi i feltet Sted.
  6. Klik op linket i den valgte række på listen.
  7. Indtast eller vælg en værdi i feltet Lokation.
  8. Klik op linket i den valgte række på listen.
  9. Vælg Garanti i feltet Bankdokumenttype.
  10. Klik på OK.
  11. Indtast eller vælg en værdi i feltet Varenummer.
  12. Angiv et tal i feltet Enhedspris.
  13. Vis eller skjul sektionen Linjedetaljer.
  14. Klik på fanen Levering.

Bemærk!

Vælg Leveringsdatokontrol = Ingen

  1. Angiv en dato i feltet Ønsket afsendelsesdato.
  2. Angiv en dato i feltet Bekræftet afsendelsesdato.

Behandle garanti_Anmodning

  1. Klik på Administrer i Handlingsrude.
  2. Klik på Garanti.
  3. I handlingsruden skal du klikke på Garanti.
  4. Klik på Anmodning for at åbne dialogboksen.
  5. Indtast eller vælg en værdi i feltet Type.
  6. Klik op linket i den valgte række på listen.
  7. Angiv et tal i feltet Værdi.
  8. Angiv dato og klokkeslæt i feltet Udløbsdato.
  9. Klik på OK.
  10. Luk siden.

Behandle anmodning om garanti_Send til bank

  1. Gå til Kontant- og bankstyring > Garantier > Garantier.
  2. Find og vælg den ønskede post på listen.
  3. Klik på Send til bank for at åbne dialogboksen.
  4. Indtast eller vælg en værdi i feltet Bankkonto.
  5. Klik op linket i den valgte række på listen.
  6. Klik på OK.

Behandle garanti_Modtag fra bank

  1. Klik på Modtag fra bank for at åbne dialogboksen.
  2. Skriv en værdi i feltet Banknummer.
    • Kontrollér værdierne i de beregnede avance- og udgiftsfelter.
  3. Klik på OK.
  4. Udvid afsnittet Handlinger.
    • Kontroller posten "Modtag fra bank".
  5. Klik for at følge linket i feltet Kladdebatchnummer.
  6. Klik på Linjer.
    • Kontrollér bogføringen af kladdeposteringer.
  7. Luk siden.

Behandle garanti_Giv til modtager

  1. Gå til Debitor > Ordrer > Alle salgsordrer.
  2. Klik op linket i den valgte række på listen.
  3. Klik på Administrer i Handlingsrude.
  4. Klik på Garanti.
  5. I handlingsruden skal du klikke på Garanti.
  6. Klik på Giv til modtager for at åbne dialogboksen.
  7. Klik på OK.
  8. Gå til Kontant- og bankstyring > Garantier > Garantier.
  9. Find og vælg den ønskede post på listen.
  10. Klik på Giv til modtager for at åbne dialogboksen.
  11. Klik på OK.
  12. Udvid afsnittet Handlinger.
    • Valider 'Giv til beneficiant'-posten.

Behandle garanti_Opskriv værdi

  1. Gå til Debitor > Ordrer > Alle salgsordrer.
  2. Klik op linket i den valgte række på listen.
  3. Klik på Administrer i Handlingsrude.
  4. Klik på Garanti.
  5. I handlingsruden skal du klikke på Garanti.
  6. Klik på Opskriv værdi for at åbne dialogboksen.
  7. Indtast et tal i feltet Værdi, der skal tilføjes.
  8. Klik på OK.
  9. Gå til Kontant- og bankstyring > Garantier > Garantier.
  10. Find og vælg den ønskede post på listen.
  11. Klik på Opskriv værdi for at åbne dialogboksen.
  12. Klik på OK.
  13. Udvid afsnittet Handlinger.
    • Kontroller posten 'Opskriv værdi'.
  14. Find og vælg den ønskede post på listen.
  15. Klik for at følge linket i feltet Kladdebatchnummer.
  16. Klik på Linjer.
    • Kontrollér de bogførte kladdeposteringer.

Behandle garanti_Udfør afvikling

  1. Gå til Debitor > Ordrer > Alle salgsordrer.
  2. Klik op linket i den valgte række på listen.
  3. Klik på Administrer i Handlingsrude.
  4. Klik på Garanti.
  5. I handlingsruden skal du klikke på Garanti.
  6. Klik på Udfør afvikling for at åbne dialogboksen.
  7. Klik på OK.
  8. Gå til Kontant- og bankstyring > Garantier > Garantier.
  9. Find og vælg den ønskede post på listen.
  10. Klik på Udfør afvikling for at åbne dialogboksen.
  11. Klik på OK.
  12. Udvid afsnittet Handlinger.
    • Kontroller posten 'Udfør afvikling'.
  13. Find og vælg den ønskede post på listen.
  14. Klik for at følge linket i feltet Kladdebatchnummer.
  15. Klik på Linjer.
    • Kontrollér de bogførte kladdeposteringer.
  16. Luk siden.