Korekta faktury niezależnej

W tym artykule wyjaśniono, jak poprawić zaksięgowaną fakturę niezależną i wystawić ją ponownie jako skorygowaną fakturę.

Aby poprawić fakturę niezależną, która została już zaksięgowana:

  1. Otwórz zaksięgowaną fakturę niezależną.
  2. Na stronie Faktura wybierz opcję Anuluj, a następnie wybierz opcję Poprawianie faktury.
  3. Wybierz kod przyczyny, dodaj komentarz i wybierz datę dla nowej, poprawionej faktury.
  4. Możesz zmodyfikować skorygowaną fakturę i zaksięgować ją.

Podczas księgowania skorygowanej faktury tworzona jest faktura anulująca dla kwoty po stronie kredytowej, która jest równa kwocie pierwotnej faktury. W efekcie saldo połączone oryginalnej faktury i faktury anulującej wynosi 0 (zero). Faktura anulująca jest księgowana względem oryginalne faktury.

Po zaksięgowaniu skorygowanej faktury, masz trzy faktury:

  • Oryginalna faktura — faktura, która zawiera informacje, które korygujesz.
  • Faktura anulująca — wygenerowana przez system faktura kredytowa, utworzona w celu anulowania faktury, która jako ostatnia została skorygowana.
  • Skorygowana faktura — faktura, która zawiera informacje faktury skorygowanej.

Faktury anulujące i korygujące można określić na dwa sposoby:

  • Strona Wszystkie faktury niezależne zawiera kolumnę korekta, na której widać, które faktury są fakturami anulującymi, a które są fakturami korygującymi.
  • Nagłówek faktury niezależnej pokazuje stan Anulowanie faktury „[numer faktury]” lub Skorygowana faktura „[numer faktury]”.

Banknot

Ta funkcja jest dostępna tylko, jeśli wybrany jest klucz konfiguracji Poprawianie faktury niezależnej. Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania kluczy konfiguracji, zapoznaj się z sekcją Włączanie (lub wyłączanie) kluczy konfiguracji w artykule Tryb konserwacji.